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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3229 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO TACOGRAFO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 DISCO TACOGRAFO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 49,00
25/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/126359 49,00
27/05/2022 Pagamento de Empenho 3229/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.