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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3268 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEIA 7,38 14,76
2.00 CONJUNTO 49,80 99,60
2.00 CONJUNTO 49,90 99,80
0.75 TECIDO ATOALHADO 35,00 26,25
4.00 TECIDO FUSTÃO 18,11 72,44
1.00 TECIDO ATOALHADO 35,00 35,00
2.00 LINHA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT NATALIDADE DAS GESTANTES USUARIAS DO SUAS. 10,10 20,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 MEIA CONJUNTO CONJUNTO TECIDO ATOALHADO TECIDO FUSTÃO TECIDO ATOALHADO LINHA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT NATALIDADE DAS GESTANTES USUARIAS DO SUAS. 368,05
19/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/040657146. 368,05
02/06/2022 Pagamento de Empenho 3268/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368,05
TOTAL 368,05 368,05 368,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.