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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3271 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 17,73 177,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 177,30
25/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040678368 177,30
30/05/2022 Pagamento de Empenho 3271/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,30
TOTAL 177,30 177,30 177,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.