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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 51/2017. 50,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF. 6° TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 51/2017. 200,00
21/02/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 202237. 50,00
10/03/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 2022100. 50,00
31/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
07/04/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/2022142. 50,00
11/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
06/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/2022184. 50,00
06/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.