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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3534 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEIA 5,90 5,90
1.00 CONJUNTO 43,00 43,00
1.00 CONJUNTO 52,98 52,98
0.80 TECIDO FUSTÃO 24,11 19,29
1.20 TECIDO DE SOFT 49,00 58,80
1.20 TECIDO FUSTÃO 24,12 28,94
1.00 TECIDO DE SOFT 49,00 49,00
1.00 CONJUNTO 43,00 43,00
1.00 MEIA 5,90 5,90
1.00 MACACÃO INFANTIL 47,00 47,00
1.00 CONJUNTO 43,00 43,00
1.00 MACACÃO INFANTIL Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE CONFECÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA GESTANTES DO SUAS. 56,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 MEIA CONJUNTO CONJUNTO TECIDO FUSTÃO TECIDO DE SOFT TECIDO FUSTÃO TECIDO DE SOFT CONJUNTO MEIA MACACÃO INFANTIL CONJUNTO MACACÃO INFANTIL Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE CONFECÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA GESTANTES DO SUAS. 452,81
25/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº E/18181. 452,81
09/06/2022 Pagamento de Empenho 3534/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 452,81
TOTAL 452,81 452,81 452,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.