Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3535 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE PENUS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE PENUS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO FORD/KA PLACAS IWE6796 DE USO DO CRAS. |
70,00 |
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27/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº E/520 |
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70,00 |
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27/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3535/2022, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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1,40 |
09/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3535/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,60 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
25/05/2022 |
1,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,40 |
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