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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3654 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO NA SMSAS, CONTRATO N° 138/2022. 7,13 7.133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO NA SMSAS, CONTRATO N° 138/2022. 7.133,00
01/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/126901; 101/126986; 101/126987; 101/127006; 101/127080; 101/127100 1.297,96
08/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF l Nº 101/127182; 101/127232; 101/127354; 101/127358; 101/127385; 101/127423; 101/127425; 101/127429; 101/127512; 101/127519 2.065,11
13/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.297,96
14/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 101/127640; 101/127667; 101/127676; 101/127745; 101/127747; 101/127795; 101/127814; 101/127855; 101/127905; 101/128049 1.847,38
24/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.847,38
24/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.065,11
01/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/128123; 101/128164; 101/128184; 101/128252; 101/128217; 101/128251; 101/128326; 101/128334; 101/128673 1.917,55
29/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.917,55
11/08/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA -5,00
TOTAL 7.128,00 7.128,00 7.128,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.