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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3729 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MALHA FINA LEVE PAINEL - LEVE PAINEL 94,00 188,00
5.00 CIMENTO 50 KG - 50 KG 42,00 210,00
2.00 AREIA 170,00 340,00
1.00 ARAME RECOZIDO 16 ROLOS - 16 ROLOS 30,00 30,00
1.00 FERRO 8 MMM - 8 MMM 78,00 78,00
1.00 FERRO 4,2 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 28,70 28,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 MALHA FINA LEVE PAINEL - LEVE PAINEL CIMENTO 50 KG - 50 KG AREIA ARAME RECOZIDO 16 ROLOS - 16 ROLOS FERRO 8 MMM - 8 MMM FERRO 4,2 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 874,70
09/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/594. 874,70
22/06/2022 Pagamento de Empenho 3729/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 874,70
TOTAL 874,70 874,70 874,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.