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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3803 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. AQUISISÃO DE OXIGENIO MEDICINALPARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 32,00 256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. AQUISISÃO DE OXIGENIO MEDICINALPARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 256,00
17/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 7740. 256,00
23/06/2022 Pagamento de Empenho 3803/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 256,00
TOTAL 256,00 256,00 256,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.