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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GARAY E FAGUNDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 SACOLAS NYLON PARA O GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS - NYLON PARA O GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS Finalidade: REF.AQUISISÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO-PORTARIA SES 649-EIXO CUIDADO FARMACEUTICO. 8,90 4.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 SACOLAS NYLON PARA O GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS - NYLON PARA O GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS Finalidade: REF.AQUISISÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO-PORTARIA SES 649-EIXO CUIDADO FARMACEUTICO. 4.450,00
28/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/439. 4.450,00
04/07/2022 Pagamento de Empenho 3814/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.450,00
TOTAL 4.450,00 4.450,00 4.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.