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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3843 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. MONTAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN-8989 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. MONTAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL PLACAS IYN-8989 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 80,00
08/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/527. 80,00
08/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/527 1,60
08/06/2022 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3843/2022, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 1,60
08/06/2022 AJUSTE NA RETENÇÃO -1,60
23/06/2022 Pagamento de Empenho 3843/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 78,40
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 08/06/2022 1,60 Lançada
TOTAL   1,60