Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3888 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PILHA TIPO PALITO, ALCALINA (AAA). 1,5V. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISISÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICPIO. |
9,19 |
9,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2022 |
PILHA TIPO PALITO, ALCALINA (AAA). 1,5V. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES
Finalidade: REF. AQUISISÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICPIO. |
9,19 |
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09/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3417. |
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9,19 |
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23/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3888/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9,19 |
TOTAL |
9,19 |
9,19 |
9,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.