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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARILIZA BERTOLDO ZANOTTO 27365646004

Dados do Empenho
Número do empenho: 3937 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CARTUCHO DE TONER TN660 - TN660 Finalidade: REF.AQUISISÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 80,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 CARTUCHO DE TONER TN660 - TN660 Finalidade: REF.AQUISISÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. 800,00
17/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 041.098.599. 800,00
23/06/2022 Pagamento de Empenho 3937/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.