Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3965 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). |
500,00 |
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17/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 46. |
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500,00 |
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17/06/2022 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3965/2022, 16824 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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17,40 |
24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3965/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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482,60 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - CUSTEIO - Atenção Básica |
14/06/2022 |
17,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,40 |
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