Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3984 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. REEMPENHO INSS PARTE PATRONAL REF. pagto folha mes 04/2022 |
2.935,20 |
2.935,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
REF. REEMPENHO INSS PARTE PATRONAL REF. pagto folha mes 04/2022 |
2.935,20 |
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14/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.935,20 |
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22/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3984/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.935,20 |
TOTAL |
2.935,20 |
2.935,20 |
2.935,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.