Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4002 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente reemepnho pagto folha mes 02/2022 |
2.223,64 |
2.223,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
Referente reemepnho pagto folha mes 02/2022 |
2.223,64 |
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14/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.223,64 |
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14/06/2022 |
Cfe. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4002/2022, SERVIDORES |
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26,90 |
14/06/2022 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4002/2022, SERVIDORES |
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181,94 |
22/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4002/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.014,80 |
TOTAL |
2.223,64 |
2.223,64 |
2.223,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
14/06/2022 |
26,90 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
14/06/2022 |
181,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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208,84 |
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