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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4035 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RECAPAGEM PNEU 23.1-26 4.150,00 24.900,00
6.00 RECAPAGEM PNEU 14.9-24. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 152/2022. 1.670,00 10.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 RECAPAGEM PNEU 23.1-26 RECAPAGEM PNEU 14.9-24. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 152/2022. 34.920,00
22/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 42984. 8.300,00
28/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/42639 8.300,00
28/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.300,00
02/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.300,00
02/08/2022 Ordem liquidada em duplicidade. -8.300,00
03/08/2022 LIQUIDAÇÃO REALIZADA EM DUPLICIDADE. -8.300,00
27/12/2022 despesas não efetivadas -26.620,00
TOTAL 8.300,00 8.300,00 8.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.