Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4098 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARTUCHO DE TINTA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). |
214,70 |
429,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2022 |
CARTUCHO DE TINTA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). |
429,40 |
|
|
23/06/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/041192644. |
|
429,40 |
|
28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4098/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
429,40 |
TOTAL |
429,40 |
429,40 |
429,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.