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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4098 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARTUCHO DE TINTA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). 214,70 429,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 CARTUCHO DE TINTA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). 429,40
23/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/041192644. 429,40
28/06/2022 Pagamento de Empenho 4098/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 429,40
TOTAL 429,40 429,40 429,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.