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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4248 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÁS P - 45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA P45 EM USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). 499,00 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 GÁS P - 45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA P45 EM USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO(UNIDADE CENTRAL). 499,00
23/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/100318. 499,00
14/07/2022 Pagamento de Empenho 4248/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.