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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4249 Data de lançamento: 23/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PEC 3022 78,00 78,00
1.00 FILTRO PSD 480 92,00 92,00
1.00 FILTRO PEL 2002 58,00 58,00
60.00 LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICAÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2022 FILTRO PEC 3022 FILTRO PSD 480 FILTRO PEL 2002 LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICAÇÃO PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 258,00
23/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ADILIO B. DE MOURA CFE NF N° 101/128759. 258,00
14/07/2022 Pagamento de Empenho 4249/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,00
TOTAL 258,00 258,00 258,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.