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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4472 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 TECIDO (FORRO DE CAMA12M) - (FORRO DE CAMA12M) 34,00 408,00
3.00 CORTINA 120,00 360,00
1.00 LINHA (COSTURA SOL CONE) - (COSTURA SOL CONE) 7,75 7,75
1.00 CORTINA (CORTA LUZ) - (CORTA LUZ) 79,00 79,00
3.00 KIT SUPORTE DE CORTINA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 26,40 79,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 TECIDO (FORRO DE CAMA12M) - (FORRO DE CAMA12M) CORTINA LINHA (COSTURA SOL CONE) - (COSTURA SOL CONE) CORTINA (CORTA LUZ) - (CORTA LUZ) KIT SUPORTE DE CORTINA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 933,95
29/06/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/18227. 933,95
14/07/2022 Pagamento de Empenho 4472/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 933,95
TOTAL 933,95 933,95 933,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.