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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4582 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAP ESGOTO SEC.-DN40 - ESGOTO SEC.-DN40 3,10 6,20
10.00 CAP ROSCAVEL - ROSCAVEL 2,50 25,00
1.00 ABRAÇADEIRA CINTA 3,7X152MMMPT% - CINTA 3,7X152MMMPT% 16,00 16,00
1.00 MODULO CEGO - CEGO 4,00 4,00
1.00 PLACA + BASTIDOR 2X4 - + BASTIDOR 2X4 6,00 6,00
1.00 CHAVE DE FENDA 18,00 18,00
1.00 MASSA TEXTURA ACRILICA C/QUARTZO - ACRILICA C/QUARTZO 52,00 52,00
1.00 ESPATULA DE AÇO 10CM DTOOLS - DE AÇO 10CM DTOOLS 6,00 6,00
1.00 DISCO CORTE - CORTE 5,00 5,00
2.00 TRAVA PORTA CROMADO - PORTA CROMADO 18,00 36,00
6.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE MISTER M12X1.1/2 SPEED - AUTO BROCANTE MISTER M12X1.1/2 SPEED 0,45 2,70
10.00 BUCHA 6MM 0,10 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 CAP ESGOTO SEC.-DN40 - ESGOTO SEC.-DN40 CAP ROSCAVEL - ROSCAVEL ABRAÇADEIRA CINTA 3,7X152MMMPT% - CINTA 3,7X152MMMPT% MODULO CEGO - CEGO PLACA + BASTIDOR 2X4 - + BASTIDOR 2X4 CHAVE DE FENDA MASSA TEXTURA ACRILICA C/QUARTZO - ACRILICA C/QUARTZO ESPATULA DE AÇO 10CM DTOOLS - DE AÇO 10CM DTOOLS DISCO CORTE - CORTE TRAVA PORTA CROMADO - PORTA CROMADO PARAFUSO AUTO BROCANTE MISTER M12X1.1/2 SPEED - AUTO BROCANTE MISTER M12X1.1/2 SPEED BUCHA 6MM PARAFUSO PAN AAT FEN/PHS ZB 3,5X16 MISTER - PAN AAT FEN/PHS ZB 3,5X16 MISTER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRAL). 178,50
01/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/644. 178,50
18/07/2022 Pagamento de Empenho 4582/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 178,50
TOTAL 178,50 178,50 178,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.