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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4608 Data de lançamento: 04/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CALDO DE GALINHA, Cx 02 un APTI 114G - APTI 114G 3,99 7,98
15.00 PRATO PLASTICO COPOSUL 15 CM - PLASTICO COPOSUL 15 CM 1,49 22,35
20.00 MASSA ESPAGUETE GERMANI C/ OVOS 500 GR - GERMANI C/ OVOS 500 GR 4,09 81,80
5.00 MARGARINA VEGETAL DELICIA CREMOSA 1 KG - DELICIA CREMOSA 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 19,99 99,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2022 CALDO DE GALINHA, Cx 02 un APTI 114G - APTI 114G PRATO PLASTICO COPOSUL 15 CM - PLASTICO COPOSUL 15 CM MASSA ESPAGUETE GERMANI C/ OVOS 500 GR - GERMANI C/ OVOS 500 GR MARGARINA VEGETAL DELICIA CREMOSA 1 KG - DELICIA CREMOSA 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 212,08
04/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 8862. 212,08
18/07/2022 Pagamento de Empenho 4608/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,08
TOTAL 212,08 212,08 212,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.