Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4678 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
75.00 |
REF. AQUISIÇÃO FOLHA OFICIO A4, MEDIDAS 210 X 297 MM, ULTRA BRANCO, PCT COM 500 FOLHAS, GRAMATURA ENTRE 72 G/M2 E 78 G/M2, PARA USO EMEF MENINO DEUS. |
24,38 |
1.828,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2022 |
REF. AQUISIÇÃO FOLHA OFICIO A4, MEDIDAS 210 X 297 MM, ULTRA BRANCO, PCT COM 500 FOLHAS, GRAMATURA ENTRE 72 G/M2 E 78 G/M2, PARA USO EMEF MENINO DEUS. |
1.828,50 |
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11/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA P. DA COSTA, CFE NF Nº 1/4077. |
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1.828,50 |
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18/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4678/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.828,50 |
TOTAL |
1.828,50 |
1.828,50 |
1.828,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.