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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4782 Data de lançamento: 11/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 185/65 R14 PARA VEICULO. INDICE DE CARGA MINIMO 86. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇAO ESPECIAL. UTILIZAÇAO VEICULOS, GOL G4, PALIO E OUTROS PARA USO VEÍCULO GABINETE DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 176/2022. 346,50 1.386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2022 REF. AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 185/65 R14 PARA VEICULO. INDICE DE CARGA MINIMO 86. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇAO ESPECIAL. UTILIZAÇAO VEICULOS, GOL G4, PALIO E OUTROS PARA USO VEÍCULO GABINETE DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 176/2022. 1.386,00
21/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 43058. 1.386,00
26/07/2022 Pagamento de Empenho 4782/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.386,00
TOTAL 1.386,00 1.386,00 1.386,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.