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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4796 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
84.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 M³ - M³ 16,43 1.380,00
2.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 M³ - M³ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAÚDE- PORTARIA377/2022. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 M³ - M³ OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 M³ - M³ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAÚDE- PORTARIA377/2022. 1.540,00
12/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/8015. 1.540,00
15/07/2022 Pagamento de Empenho 4796/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.540,00
TOTAL 1.540,00 1.540,00 1.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.