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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DRA KARINA GANZONATTO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4893 Data de lançamento: 15/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. CONSULTA ESPECIALIZADAPARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 175,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2022 CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. CONSULTA ESPECIALIZADAPARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 175,00
20/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 175,00
25/07/2022 Pagamento de Empenho 4893/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.