Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4911 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CALDO DE GALINHA, Cx 02 un APTI 114G |
2,59 |
5,18 |
15.00 |
MASSA ESPAGUETE GERMANI C/ OVOS 500GR |
3,99 |
59,85 |
3.00 |
MARGARINA VEGETAL DELICIA CREMOSA 1KG. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR MENINO DEUS. |
19,99 |
59,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2022 |
CALDO DE GALINHA, Cx 02 un APTI 114G MASSA ESPAGUETE GERMANI C/ OVOS 500GR MARGARINA VEGETAL DELICIA CREMOSA 1KG. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR MENINO DEUS. |
125,00 |
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18/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 8908. |
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125,00 |
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25/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4911/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.