Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HORTIPASSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
BANDEJA DE FLORES c/ 15 un - c/ 15 un
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PLANTIO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O PROJETO DAS PICS. |
2,50 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2022 |
BANDEJA DE FLORES c/ 15 un - c/ 15 un
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PLANTIO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O PROJETO DAS PICS. |
125,00 |
|
|
27/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 6661. |
|
125,00 |
|
05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4919/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.