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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5185 Data de lançamento: 22/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA FUNDO A OLEO 3,6L - FUNDO A OLEO 3,6L 75,00 75,00
4.00 ROLO LA PARA PINTURA 13,00 52,00
3.00 PINCEL CERDA 3" 10,50 31,50
5.00 Lixa ROLO 150 MADEIRA 12CM/45M - ROLO 150 MADEIRA 12CM/45M 8,00 40,00
1.00 ASSENTO SANITARIO 49,00 49,00
2.00 CANTONEIRA (FRIZO DE ALUMINIO P/ PORTA) - (FRIZO DE ALUMINIO P/ PORTA) 15,00 30,00
1.00 VEDA ROSCA 24,00 24,00
1.00 TINTA (BASE) - (BASE) 148,00 148,00
200.00 TIJOLOS MACIÇOS 0,65 130,00
1.00 BROCA 7,50 7,50
1.00 TORNEIRA LAVATORIO BALCAO - LAVATORIO BALCAO 73,00 73,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 16,50 16,50
2.00 MASSA CORRIDA 20,00 40,00
2.00 Lixa ROLO 100 - ROLO 100 8,00 16,00
36.00 BUCHA 12MM (SACO C/250) DTOOLS - 12MM (SACO C/250) DTOOLS 0,35 12,60
30.00 PARAFUSO 0,30 9,00
6.00 TRAVA PORTA CROMADO SOPRANO - PORTA CROMADO SOPRANO 18,00 108,00
2.00 PINCEL CERDA 3" 14,90 29,80
1.00 ROLO DE PINTURA 18,00 18,00
1.00 TESOURA 55,00 55,00
1.00 TINTA 120,00 120,00
1.00 TINTA ESM.VERMELHO GL - ESM.VERMELHO GL 158,00 158,00
1.00 TINTA AZUL FRANCA - AZUL FRANCA 158,00 158,00
1.00 TINTA AMARELO - AMARELO 158,00 158,00
1.00 VEDANTE (VEDA CALHA) - (VEDA CALHA) 20,00 20,00
1.00 CANTONEIRA (SEMALHA DE PINUS 5CM) - (SEMALHA DE PINUS 5CM) 16,50 16,50
1.00 DESEMPENADEIRA 18,00 18,00
1.00 MASSA FINA (SC) - (SC) 26,00 26,00
1.00 PREGO 13 X 15 30,00 30,00
24.00 PARAFUSO 0,15 3,60
2.00 PUXADOR ALÇA DE CHAPA 6,00 12,00
1.00 VASO SANITARIO 295,00 295,00
2.00 PARAFUSO P/ASSENTO SANITARIO - P/ASSENTO SANITARIO 7,00 14,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 16,50 16,50
1.00 ESPUDE P/VASO AMANCO - P/VASO AMANCO 16,50 16,50
1.00 ÓLEO DIESEL 109,00 109,00
1.00 TUBO DESCIDA EXT 1,60 C/CURVA - DESCIDA EXT 1,60 C/CURVA 28,00 28,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITARIO - P/VASO SANITARIO Finalidade: REF. AQUISISÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS SALAS DE MEDICAÇÃO, FARMÁCIA, EMERGÊNCIA, LAVANDERIA E PINTURA DE BRINQUEDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2022 TINTA FUNDO A OLEO 3,6L - FUNDO A OLEO 3,6L ROLO LA PARA PINTURA PINCEL CERDA 3" Lixa ROLO 150 MADEIRA 12CM/45M - ROLO 150 MADEIRA 12CM/45M ASSENTO SANITARIO CANTONEIRA (FRIZO DE ALUMINIO P/ PORTA) - (FRIZO DE ALUMINIO P/ PORTA) VEDA ROSCA TINTA (BASE) - (BASE) TIJOLOS MACIÇOS BROCA TORNEIRA LAVATORIO BALCAO - LAVATORIO BALCAO ENGATE FLEXIVEL MASSA CORRIDA Lixa ROLO 100 - ROLO 100 BUCHA 12MM (SACO C/250) DTOOLS - 12MM (SACO C/250) DTOOLS PARAFUSO TRAVA PORTA CROMADO SOPRANO - PORTA CROMADO SOPRANO PINCEL CERDA 3" ROLO DE PINTURA TESOURA TINTA TINTA ESM.VERMELHO GL - ESM.VERMELHO GL TINTA AZUL FRANCA - AZUL FRANCA TINTA AMARELO - AMARELO VEDANTE (VEDA CALHA) - (VEDA CALHA) CANTONEIRA (SEMALHA DE PINUS 5CM) - (SEMALHA DE PINUS 5CM) DESEMPENADEIRA MASSA FINA (SC) - (SC) PREGO 13 X 15 PARAFUSO PUXADOR ALÇA DE CHAPA VASO SANITARIO PARAFUSO P/ASSENTO SANITARIO - P/ASSENTO SANITARIO ENGATE FLEXIVEL ESPUDE P/VASO AMANCO - P/VASO AMANCO ÓLEO DIESEL TUBO DESCIDA EXT 1,60 C/CURVA - DESCIDA EXT 1,60 C/CURVA ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITARIO - P/VASO SANITARIO Finalidade: REF. AQUISISÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS SALAS DE MEDICAÇÃO, FARMÁCIA, EMERGÊNCIA, LAVANDERIA E PINTURA DE BRINQUEDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 2.178,00
29/07/2022 Taiana Orige 2.178,00
01/08/2022 Pagamento de Empenho 5185/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.178,00
TOTAL 2.178,00 2.178,00 2.178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.