Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5231 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
FICHA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FICHAS DE CADASTRO PARA USO NO ATENDIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOSSOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA NO CRAS. |
0,71 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2022 |
FICHA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FICHAS DE CADASTRO PARA USO NO ATENDIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E PSICOSSOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA NO CRAS. |
356,00 |
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26/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 15699. |
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356,00 |
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02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5231/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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356,00 |
TOTAL |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.