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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5263 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM CAIXA CAMBIO 160,00 160,00
2.00 BIELETA. REF. TROCA DE COXIM E BIELETA NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS COM PLACAS IXG3100 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. 95,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 COXIM CAIXA CAMBIO BIELETA. REF. TROCA DE COXIM E BIELETA NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS COM PLACAS IXG3100 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. 350,00
27/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 962. 350,00
16/08/2022 Pagamento de Empenho 5263/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.