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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5288 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMOVEIS. INDICE DE CARGA MINIMO 87 OU SUPERIOR. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 191/2022. 399,00 1.596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMOVEIS. INDICE DE CARGA MINIMO 87 OU SUPERIOR. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 191/2022. 1.596,00
18/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/8614. 1.596,00
23/08/2022 Pagamento de Empenho 5288/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.596,00
TOTAL 1.596,00 1.596,00 1.596,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.