Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5320 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PARAFUSO |
3,50 |
70,00 |
20.00 |
POLCA |
0,30 |
6,00 |
20.00 |
ARUELA |
0,30 |
6,00 |
1.00 |
SIFÃO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
FLEXIVEL |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
TORNEIRA |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
VALVULA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2022 |
PARAFUSO POLCA ARUELA SIFÃO FLEXIVEL TORNEIRA VALVULA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
173,00 |
|
|
16/08/2022 |
Taiana |
|
173,00 |
|
18/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5320/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
173,00 |
TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.