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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5329 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO 16x30 37,00 222,00
6.00 POLCA TRAVANTE 1,50 9,00
6.00 ARRUELA LISA 14MM 0,66 3,96
5.00 QUEBRA DEDO 55/16 Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B95 NH DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 6,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 PARAFUSO 16x30 POLCA TRAVANTE ARRUELA LISA 14MM QUEBRA DEDO 55/16 Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA B95 NH DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 264,96
28/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 890/041855082. 264,96
17/08/2022 Pagamento de Empenho 5329/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 264,96
TOTAL 264,96 264,96 264,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.