Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5343 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA COR CINZA MÉDIO (18L) - COR CINZA MÉDIO (18L)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
280,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2022 |
TINTA COR CINZA MÉDIO (18L) - COR CINZA MÉDIO (18L)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
840,00 |
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18/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/7215. |
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840,00 |
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23/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5343/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.