Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mes 01/2022 |
0,00 |
1.549,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2022 |
REFERENTE pagto folha mes 01/2022 |
1.549,25 |
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24/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG JANEIRO/2022.. |
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1.549,25 |
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31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 537/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.549,25 |
TOTAL |
1.549,25 |
1.549,25 |
1.549,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.