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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5443 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO DE TINTA PRETO - PRETO 169,90 169,90
1.00 CARTUCHO DE TINTA COLOR - COLOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. 82,80 82,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 CARTUCHO DE TINTA PRETO - PRETO CARTUCHO DE TINTA COLOR - COLOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. 252,70
05/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/041988802. 252,70
24/08/2022 Pagamento de Empenho 5443/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 252,70
TOTAL 252,70 252,70 252,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.