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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5476 Data de lançamento: 05/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 HIDROCORTISONA 500 MG AMPOLA IM/IV 11,50 575,00
50.00 DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A DEMORA NA ENTREGA DESTES ITENS DURANTE CONTRATO DA LICITAÇÃO. 7,50 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2022 HIDROCORTISONA 500 MG AMPOLA IM/IV DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A DEMORA NA ENTREGA DESTES ITENS DURANTE CONTRATO DA LICITAÇÃO. 950,00
11/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/12583. 950,00
24/08/2022 Pagamento de Empenho 5476/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.