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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO INTERNO, PLOTAGEM NO VIDRO DA EMERGÊNCIA. - INTERNO, PLOTAGEM NO VIDRO DA EMERGÊNCIA. Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA SER COLOCADO NA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(UNIDADE CENTRAL) 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 ADESIVO INTERNO, PLOTAGEM NO VIDRO DA EMERGÊNCIA. - INTERNO, PLOTAGEM NO VIDRO DA EMERGÊNCIA. Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA SER COLOCADO NA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(UNIDADE CENTRAL) 95,00
10/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042041244. 95,00
18/08/2022 Pagamento de Empenho 5501/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.