Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5517 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A MARAU/RS NO DIA 09/08/2022 PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO PIM. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A MARAU/RS NO DIA 09/08/2022 PARA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA GESTAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO PIM. |
64,00 |
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08/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/56207 E 1/1462. |
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64,00 |
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17/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5517/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.