O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5533 Data de lançamento: 09/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG 0,06 176,40
3000.00 DIGOXINA 0,25 MG 0,15 449,10
6000.00 DIPIRONA 500 MG 0,11 679,80
1400.00 AMIODARONA 200 MG 0,35 490,42
2000.00 FLUNARIZINA 10 MG. 0,08 160,00
2000.00 FENITOINA 100 MG 0,10 205,80
50.00 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0, 625 MG 24,07 1.203,50
3000.00 FENOBARBITAL 100 MG 0,14 423,00
5000.00 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 0,06 281,50
300.00 NIFEDIPINO 10 MG 0,15 45,00
300.00 NIFEDIPINO 20 MG 0,14 42,27
50.00 SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL 0,65 32,50
2000.00 DIAZEPAM 10 MG 0,06 120,00
150.00 LORATADINA XAROPE 1MG/ML 2,05 307,50
1500.00 CEFALEXINA 500 MG 0,32 483,00
50.00 CEFALEXINA 50 MG/ML, PÓ SUS ORAL 6,30 315,00
3000.00 CARBONATO DE LITIO 300 MG 0,19 562,50
20.00 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML 7,48 149,60
3000.00 CARBAMAZEPINA 200 MG 0,19 570,00
1200.00 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG CP 0,48 574,56
3000.00 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMIDA + DIPIRONA SODICA 10/ 0,29 863,70
4000.00 BIPERIDENO 2 MG 0,16 640,00
50.00 AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML 1,90 95,00
3000.00 AMITRIPTILINA 25 MG 0,04 131,70
1600.00 AMINOFILINA 100 MG 0,07 110,40
20000.00 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG 0,04 784,00
2000.00 DIAZEPAM 5 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO Á PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO 0,05 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2022 DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG DIGOXINA 0,25 MG DIPIRONA 500 MG AMIODARONA 200 MG FLUNARIZINA 10 MG. FENITOINA 100 MG ESTROGENIOS CONJUGADOS 0, 625 MG FENOBARBITAL 100 MG HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG NIFEDIPINO 10 MG NIFEDIPINO 20 MG SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL DIAZEPAM 10 MG LORATADINA XAROPE 1MG/ML CEFALEXINA 500 MG CEFALEXINA 50 MG/ML, PÓ SUS ORAL CARBONATO DE LITIO 300 MG CARBAMAZEPINA 20 MG/ML CARBAMAZEPINA 200 MG BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG CP BUTILBROMETO DE ESCOPALAMIDA + DIPIRONA SODICA 10/ BIPERIDENO 2 MG AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML AMITRIPTILINA 25 MG AMINOFILINA 100 MG ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG DIAZEPAM 5 MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO Á PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO 9.996,25
22/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/1960. 5.546,33
25/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5533/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.546,33
29/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2058. 176,70
01/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5533/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 176,70
14/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2382; 2/2673. 2.562,57
21/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5533/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.562,57
29/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2943. 224,55
10/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5533/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 224,55
19/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/3317. 90,64
24/10/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/3369. 117,60
26/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5533/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 117,60
26/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5533/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,64
15/12/2022 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.277,86
TOTAL 8.718,39 8.718,39 8.718,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.