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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5543 Data de lançamento: 09/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: OASF/FEAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIQUIDIFICADOR Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA PADARIA DO CRAS. 189,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2022 LIQUIDIFICADOR Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA PADARIA DO CRAS. 189,00
09/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/042055190. 189,00
09/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/042055190. 189,00
09/08/2022 AJUSTE NO R.V. DO EMPENHO -189,00
18/08/2022 Pagamento de Empenho 5543/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.