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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5617 Data de lançamento: 12/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 KIT NEBULIZADOR ADULTO Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE KIT NEBULIZADOR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 32,70 130,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2022 KIT NEBULIZADOR ADULTO Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE KIT NEBULIZADOR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 130,80
12/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 99286. 130,80
19/08/2022 Pagamento de Empenho 5617/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,80
TOTAL 130,80 130,80 130,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.