Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5617 |
Data de lançamento: |
12/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
KIT NEBULIZADOR ADULTO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE KIT NEBULIZADOR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
32,70 |
130,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2022 |
KIT NEBULIZADOR ADULTO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE KIT NEBULIZADOR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
130,80 |
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12/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 99286. |
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130,80 |
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19/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5617/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,80 |
TOTAL |
130,80 |
130,80 |
130,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.