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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5621 Data de lançamento: 12/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO. 30,75 30,75
1.00 ABRAÇADEIRA NYLON Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON E ÓLEO LUBRIFICADO PARA USO NO LAVA JATO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 20,50 20,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2022 ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO. ABRAÇADEIRA NYLON Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON E ÓLEO LUBRIFICADO PARA USO NO LAVA JATO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 51,25
24/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/264638. 51,25
25/08/2022 Pagamento de Empenho 5621/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 51,25
TOTAL 51,25 51,25 51,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.