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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5736 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE 180,00 180,00
2.00 PARAFUSO MOLA C/ POLCA 20,00 40,00
1.00 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA C/ REBITES 240,00 240,00
1.00 BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR L/D 20,00 20,00
2.00 RETENTOR RODA DIANTEIRA 95,00 190,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 290,00 580,00
2.00 BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA P/ DIANTEIRA 60,00 120,00
1.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA L/E 330,00 330,00
1.00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE PARAFUSO MOLA C/ POLCA JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA C/ REBITES BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR L/D RETENTOR RODA DIANTEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA P/ DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA L/E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.960,00
22/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/980. 1.960,00
15/09/2022 Pagamento de Empenho 5736/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.960,00
TOTAL 1.960,00 1.960,00 1.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.