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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5738 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF.LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418, VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823, E GOL TREBDLINE 1.0 PLACAS IYN-8989 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF.LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM PLACAS IYQ7418, VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF9823, E GOL TREBDLINE 1.0 PLACAS IYN-8989 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 250,00
22/08/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/611; E/612; E/613. 250,00
22/08/2022 Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 5738/2022, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 5,00
15/09/2022 Pagamento de Empenho 5738/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 22/08/2022 5,00 Lançada
TOTAL   5,00