Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA- FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5989 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
2,32 |
34,80 |
15.00 |
ARUELA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,54 |
8,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2022 |
PARAFUSO TELHEIRO ARUELA
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
42,90 |
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02/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/171017. |
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42,90 |
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23/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5989/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42,90 |
TOTAL |
42,90 |
42,90 |
42,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.