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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA- FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5989 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PARAFUSO TELHEIRO 2,32 34,80
15.00 ARUELA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,54 8,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 PARAFUSO TELHEIRO ARUELA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 42,90
02/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/171017. 42,90
23/09/2022 Pagamento de Empenho 5989/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 42,90
TOTAL 42,90 42,90 42,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.