Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6140 |
Data de lançamento: |
02/09/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ - RS NO DIA 05/09/2022 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ - RS NO DIA 05/09/2022 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
64,00 |
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05/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 31/113720, 3/565340. |
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64,00 |
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26/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6140/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.