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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6212 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBOM 1KG 50,19 50,19
1.65 MAÇÃ GALLA 9,02 14,88
0.38 QUEIJO FATIADO 60,32 22,92
0.39 APRESUNTADO 21,90 8,54
2.00 PÃO ARTESANAL SOVADO 7,29 14,58
15.00 AGUA S/GÁS - S/GÁS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO E REUNIÕES COM AS AGENTES DE SAÚDE. 1,50 22,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 BOMBOM 1KG MAÇÃ GALLA QUEIJO FATIADO APRESUNTADO PÃO ARTESANAL SOVADO AGUA S/GÁS - S/GÁS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO E REUNIÕES COM AS AGENTES DE SAÚDE. 133,61
09/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 9040. 133,61
26/09/2022 Pagamento de Empenho 6212/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 133,61
TOTAL 133,61 133,61 133,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.